Faktúra 1200464
Dátum vyhotovenia: 3.7.2020
Faktúra doručená: 7.7.2020
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/20 MY, 186.41 EUR
Názov položky:
Nafta 06/20 MY, 2340.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 032,15 EUR
ceny sú vrátane DPH