Faktúra 1200432
Dátum vyhotovenia:
24.6.2020
Faktúra doručená:
24.6.2020
Číslo objednávky:
273/1/Fi/6/2020
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektródy, 214.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
257,28 EUR
ceny sú vrátane DPH