Faktúra 1200385
Dátum vyhotovenia: 10.6.2020
Faktúra doručená: 11.6.2020
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/20 TN, 58.36 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05-06/20 TN, 790.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 018,25 EUR
ceny sú vrátane DPH