Faktúra 1200317
Dátum vyhotovenia:
20.5.2020
Faktúra doručená:
26.5.2020
Číslo objednávky:
131/1/Mch/3/2020
Číslo zmluvy:
61/4/2019
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čist. a hygienické potreby, 192.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
231,00 EUR
ceny sú vrátane DPH