Faktúra 1200217
Dátum vyhotovenia:
6.4.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
119/1/Mi/3/2020
Číslo zmluvy:
20/4/2019
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit, 2184 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 184,00 EUR
ceny sú vrátane DPH