Faktúra 1200214
Dátum vyhotovenia:
3.4.2020
Faktúra doručená:
7.4.2020
Číslo objednávky:
132/1/Be/3/2020
Dodávateľ
PRIMA GROUP s.r.o.
Námestie sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín
IČO: 46883932
Námestie sv. Anny 360/10
911 01 Trenčín
IČO: 46883932
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práce súpravy zber a štiepkovanie II/516 Tr.Teplice, 270 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,00 EUR
ceny sú vrátane DPH