Faktúra 1191205
Dátum vyhotovenia: 31.12.2019
Faktúra doručená: 21.1.2020
Číslo zmluvy: 122/4/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 01-12/19 ZV,Krajné-vyúčt., -78.91 EUR