Faktúra 1191194
Dátum vyhotovenia: 30.12.2019
Faktúra doručená: 10.1.2020
Číslo objednávky: 51/4/Hr/12/2019
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 2117.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 540,58 EUR
ceny sú vrátane DPH