Faktúra 1191170
Dátum vyhotovenia: 19.12.2019
Faktúra doručená: 2.1.2020
Číslo objednávky: 725/1/Fa/12/2019
Číslo zmluvy: 45/4/2019
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Period.prehliadka TN204DO, 782.21 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
938,65 EUR
ceny sú vrátane DPH