Faktúra 1191117
Dátum vyhotovenia: 30.11.2019
Faktúra doručená: 10.12.2019
Číslo zmluvy: 122/4/2018 dod.č.1
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 11/19 TN,podjazd Brnian.-vyúčt., 680.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
680,74 EUR
ceny sú vrátane DPH