Faktúra 1191098
Dátum vyhotovenia: 3.12.2019
Faktúra doručená: 4.12.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 11/19 MY, 156.57 EUR
Názov položky:
Nafta 11/19 MY, 1144.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 560,85 EUR
ceny sú vrátane DPH