Faktúra 1191083
Dátum vyhotovenia: 25.11.2019
Faktúra doručená: 2.12.2019
Číslo zmluvy: 41/4/2019
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11 TN, 843.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 011,62 EUR
ceny sú vrátane DPH