Faktúra 1190995
Dátum vyhotovenia: 29.10.2019
Faktúra doručená: 6.11.2019
Číslo objednávky: 44/4/Hr/10/2019
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 5702.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 702,40 EUR
ceny sú vrátane DPH