Faktúra 1190856
Dátum vyhotovenia: 27.9.2019
Faktúra doručená: 1.10.2019
Číslo objednávky: 498/1/Mch/9/2019
Číslo zmluvy: 101/4/2018
Dodávateľ
ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
OOPP - rukavice, 509.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
611,40 EUR
ceny sú vrátane DPH