Faktúra 1190831
Dátum vyhotovenia: 20.9.2019
Faktúra doručená: 25.9.2019
Číslo objednávky: 505/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spínač na budovu, 12.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14,48 EUR
ceny sú vrátane DPH