Faktúra 1190828
Dátum vyhotovenia: 24.9.2019
Faktúra doručená: 25.9.2019
Číslo objednávky: 489/1/Fi/9/2019
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 284.24 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
341,09 EUR
ceny sú vrátane DPH