Faktúra 1190799
Dátum vyhotovenia: 10.9.2019
Faktúra doručená: 17.9.2019
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/19 TN, 40.67 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 08-09/19 TN, 667.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
850,06 EUR
ceny sú vrátane DPH