Faktúra 1190723
Dátum vyhotovenia:
14.8.2019
Faktúra doručená:
15.8.2019
Číslo objednávky:
457/1/Fi/8/2019
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk 0-22, 125 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH