Faktúra 1190691
Dátum vyhotovenia:
31.7.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo zmluvy:
174/2/2004
Dodávateľ
Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky 08/2019, 9600 EUR
Názov položky:
Stravné lístky 08/2019, 23.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 623,04 EUR
ceny sú vrátane DPH