Faktúra 1190635
Dátum vyhotovenia:
17.7.2019
Faktúra doručená:
18.7.2019
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 07/19 MY, 181.31 EUR
Názov položky:
Nafta 07/19 MY, 2258.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 927,56 EUR
ceny sú vrátane DPH