Faktúra 1190563
Dátum vyhotovenia:
30.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo zmluvy:
3/1/2007
Dodávateľ
CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Galvaniho 15/C
82104 Bratislava
IČO: 35708182
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/2019, 626.96 EUR
Názov položky:
Benzín 06/2019, 21.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
778,26 EUR
ceny sú vrátane DPH