Faktúra 1190535
Dátum vyhotovenia: 18.6.2019
Faktúra doručená: 19.6.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 06/19 MY, 111.92 EUR
Názov položky:
Nafta 06/19 MY, 2077.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 626,73 EUR
ceny sú vrátane DPH