Faktúra 1190320
Dátum vyhotovenia: 10.4.2019
Faktúra doručená: 15.4.2019
Číslo objednávky: 194/1/Fi/4/2019
Číslo zmluvy: 20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit, 1735.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 735,20 EUR
ceny sú vrátane DPH