Faktúra 1190288
Dátum vyhotovenia: 3.4.2019
Faktúra doručená: 5.4.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 03/19 MY, 112.94 EUR
Názov položky:
Nafta 03/19 MY, 468.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
697,37 EUR
ceny sú vrátane DPH