Faktúra 1190276
Dátum vyhotovenia: 31.3.2019
Faktúra doručená: 2.4.2019
Číslo zmluvy: 15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 03/2019 NM, 1040.89 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 249,06 EUR
ceny sú vrátane DPH