Faktúra 1190166
Dátum vyhotovenia: 22.2.2019
Faktúra doručená: 1.3.2019
Číslo objednávky: 04/4/Mk/01/2019
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 10458.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12 550,27 EUR
ceny sú vrátane DPH