Faktúra 1190162
Dátum vyhotovenia: 20.2.2019
Faktúra doručená: 25.2.2019
Číslo objednávky: 78/1/Mch/2/2019
Číslo zmluvy: 2/4/2019
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 816.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
980,09 EUR
ceny sú vrátane DPH