Faktúra 1190087
Dátum vyhotovenia: 31.1.2019
Faktúra doručená: 5.2.2019
Číslo objednávky: 57/1/Fi/1/2019
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 77.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
92,57 EUR
ceny sú vrátane DPH