Faktúra 1190048
Dátum vyhotovenia: 17.1.2019
Faktúra doručená: 22.1.2019
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 01/19 MY, 212.18 EUR
Názov položky:
Nafta 01/19 MY, 7719.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 517,50 EUR
ceny sú vrátane DPH