Faktúra 1181026
Dátum vyhotovenia: 6.12.2018
Faktúra doručená: 14.12.2018
Číslo objednávky: 667/1/Fi/12/2018
Číslo zmluvy: 85/4/2018
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1135 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 362,00 EUR
ceny sú vrátane DPH