Faktúra 1180902
Dátum vyhotovenia:
31.10.2018
Faktúra doručená:
12.11.2018
Číslo zmluvy:
14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 10/18 TN - vyúčt., 200.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,06 EUR
ceny sú vrátane DPH