Faktúra 1180823
Dátum vyhotovenia: 11.10.2018
Faktúra doručená: 16.10.2018
Číslo objednávky: 525/1/Fi/10/2018
Číslo zmluvy: 64/4/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, brzdová kvapalina, 331.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
397,44 EUR
ceny sú vrátane DPH