Faktúra 1180790
Dátum vyhotovenia: 30.9.2018
Faktúra doručená: 12.10.2018
Číslo objednávky: 456/1/Šk/9/2018
Číslo zmluvy: 11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo 2/5 posyp NM, 8804.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 804,04 EUR
ceny sú vrátane DPH