Faktúra 1180680
Dátum vyhotovenia: 10.9.2018
Faktúra doručená: 13.9.2018
Číslo objednávky: 430/1/Fi/9/2018
Číslo zmluvy: 11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo 2/5 posyp TN, 4166.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 166,07 EUR
ceny sú vrátane DPH