Faktúra 1180609
Dátum vyhotovenia:
18.8.2018
Faktúra doručená:
20.8.2018
Číslo objednávky:
408/1/Mi/8/2018
Dodávateľ
STAR, spol. s r.o.
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Brezovská 474
90701 Myjava
IČO: 18048943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prevoz rúr MY-Košariská, 84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
84,00 EUR
ceny sú vrátane DPH