Faktúra 1180480
Dátum vyhotovenia: 29.6.2018
Faktúra doručená: 3.7.2018
Číslo objednávky: 326/1/Fi/6/2018
Dodávateľ
DAMO Slovakia, s.r.o.
Trenčianske Stankovce
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36344419
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 20.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,52 EUR
ceny sú vrátane DPH