Faktúra 1180457
Dátum vyhotovenia:
18.6.2018
Faktúra doručená:
21.6.2018
Číslo zmluvy:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 06/18 TN, 3798.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 557,87 EUR
ceny sú vrátane DPH