Faktúra 1180395
Dátum vyhotovenia:
18.5.2018
Faktúra doručená:
31.5.2018
Číslo objednávky:
240/1/Mch/5/2018
Číslo zmluvy:
27/4/2017
Dodávateľ
LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace a hyg. potreby, 154.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
185,24 EUR
ceny sú vrátane DPH