Faktúra 1180338
Dátum vyhotovenia: 30.4.2018
Faktúra doručená: 11.5.2018
Číslo zmluvy: 14/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia 04/18 MY - vyúčt., 83.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
100,61 EUR
ceny sú vrátane DPH