Faktúra 1180256
Dátum vyhotovenia:
6.4.2018
Faktúra doručená:
11.4.2018
Číslo objednávky:
170/1/Fa/4/2018
Číslo zmluvy:
36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneuservisné práce, 37.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
45,10 EUR
ceny sú vrátane DPH