Faktúra 1180153
Dátum vyhotovenia: 28.2.2018
Faktúra doručená: 6.3.2018
Číslo objednávky: 13/4/Mk/02/2018
Číslo zmluvy: 7/4/2017
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ TN, 16626.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 951,76 EUR
ceny sú vrátane DPH