Faktúra 1180146
Dátum vyhotovenia: 28.2.2018
Faktúra doručená: 5.3.2018
Číslo zmluvy: 15/4/2016
Dodávateľ
OMV Slovensko, s.r.o.
Einsteinova 25
851 01 Bratislava
IČO: 00604381
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 02/2018 NM, 4476.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 372,09 EUR
ceny sú vrátane DPH