Faktúra 1180123
Dátum vyhotovenia: 12.2.2018
Faktúra doručená: 20.2.2018
Číslo objednávky: 69/1/Fi/2/2018
Číslo zmluvy: 3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje Mogul, 428.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
514,00 EUR
ceny sú vrátane DPH