Faktúra 1170894
Dátum vyhotovenia: 14.12.2017
Faktúra doručená: 20.12.2017
Číslo zmluvy: 4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 10-12/17 NM, 103.48 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 10-12/17 NM, 104.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
249,14 EUR
ceny sú vrátane DPH