Faktúra 1170767
Dátum vyhotovenia: 31.10.2017
Faktúra doručená: 8.11.2017
Číslo zmluvy: 67/4/2016
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 10/2017, 28.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
34,64 EUR
ceny sú vrátane DPH