Faktúra 1170725
Dátum vyhotovenia:
25.10.2017
Faktúra doručená:
30.10.2017
Číslo zmluvy:
52/4/2017
Dodávateľ
Cesty Nitra a.s.
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Murgašova 6
94978 Nitra
IČO: 34128344
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. zmes AC11, 3476.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 476,74 EUR
ceny sú vrátane DPH