Faktúra 1170717
Dátum vyhotovenia: 23.10.2017
Faktúra doručená: 27.10.2017
Číslo objednávky: 440/1/Fi/10/2017
Číslo zmluvy: 107/4/2016
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, 1501.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 802,09 EUR
ceny sú vrátane DPH