Faktúra 1170695
Dátum vyhotovenia: 17.10.2017
Faktúra doručená: 23.10.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Benzín 10/17 MY, 159.9 EUR
Názov položky:
Nafta 10/17 MY, 1459.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 943,48 EUR
ceny sú vrátane DPH