Faktúra 1170608
Dátum vyhotovenia: 17.9.2017
Faktúra doručená: 27.9.2017
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta 09/2017 TN, 1722 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 066,41 EUR
ceny sú vrátane DPH