Faktúra 1170534
Dátum vyhotovenia: 15.8.2017
Faktúra doručená: 22.8.2017
Číslo objednávky: 328/1/Fa/8/2017
Číslo zmluvy: 36/4/2017
Dodávateľ
MIKONA s.r.o. TN
pr. M.R.Štefánika 81
91101 Trenčín
IČO: 31570364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 69.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
83,58 EUR
ceny sú vrátane DPH